同学你好 这个不用填写
;老师,我公司是小规模纳税人企业,季度销售额未超过30万,开具1%普通发票,享受免征,请问老师要不要在增值税附表减免税明细表填写免征2%的数据啊?一填的话就是负数了哦
老师我们是小规模纳税人,这个季度没超过30万增值税没交,减免税明细表需要填写吗
老师您好 小规模季度小于30万 申报表里的减免税明细表和附列表还需要填吗
老师我是小规模的上个季度开具了普票未超过30万,附列资料一和减免税明细表我需要填吗
老师,小规模纳税人,季度没超过30万,开的都是1%的普票,报税时增值税减免税申报明细表需要填写吗?
资产减值损失、信用减值损失这 2 个科目 借方是不是增加 贷方是不是减少
老师,法人有多个分公司,如果其中一个分公司改密码,会影响其他分公司密码变了嘛
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算? 商贸企业实际出口退税额退的也是留抵税额吗?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
那老师印花税按合同来缴纳的话,是按不含税金额来缴纳,还是按含税金额来交
合同上如果有含税和不含税那就按不含税来
嗯,谢谢老师
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