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老师,刚专管员跟我说,我5月份申报的一笔进项税额转出没填,让我更正申报填入附表四,我不知道填哪行里,请指导下

老师,刚专管员跟我说,我5月份申报的一笔进项税额转出没填,让我更正申报填入附表四,我不知道填哪行里,请指导下
2023-07-12 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 14:50

你好; 之前i有什么发票不允许抵扣; 你 转出了  开了红字信息表没有 ? 

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快账用户8183 追问 2023-07-12 15:00

5月份开了一笔红字,所以申报的时候填入了附表二20行,不填这那应该填哪啊

5月份开了一笔红字,所以申报的时候填入了附表二20行,不填这那应该填哪啊
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齐红老师 解答 2023-07-12 15:04

你好;    你是 一般纳税人;  你是什么业务 要转出的;   是hi你成本发票有问题吗 ?  

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快账用户8183 追问 2023-07-12 15:05

一般纳税人,因为5月份发现之前给人家开的发票开错了,所以开了红字,重新开的正数发票

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:09

你好;  开错误了。 那也是购买方去进项税转出 ; 你是销售方不转出哦 ; 你只是红冲收入  

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快账用户8183 追问 2023-07-12 15:41

不对,我前面说错了,是人家给我的发票发现开错了,然后给我开了红字发票

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:45

你好;   那就要转出的; 你去附表2 去进项税转出 ;    在其他栏次去转出哈  

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快账用户8183 追问 2023-07-12 15:47

详细说下附表怎么填呗,我填了附表二20行,专管员说填错了,填到附表四,我不知道怎么填

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:49

你好;附表2 里面 有一个进项税转出; 里面有其他栏次去转出   

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你好; 之前i有什么发票不允许抵扣; 你 转出了  开了红字信息表没有 ? 
2023-07-12
更正2022年1月所属期 将加计递减本期递减额改成 当期进项-转出转出后的金额 按照比例填写本期调减金额
2022-06-10
同学您好 虚开的增值税专用发票涉及增值税和企业所得税 1.增值税,如果你们抵扣了,在当期申报时做进项税额转出,在增值税申报表的附表二进项税那张表里面填写 2.更正企业所得税汇算清缴,就是这张发票做的费用税务局不认可,需要调增,在期间费用和调增表里都需要调整,这样才能对上。
2022-01-08
你好,分次预缴的金额填写6012.3。主表28栏和这个附表4实际抵减额,填写这个 ,不能大于应纳税额,税局不会退税的
2021-06-01
是的。填写附表二进项税额转出就可 是的,填写附表二进项税额转出就可以了。
2022-06-06
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