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老师请教一下,我手里面有这个情况,公司是9月份转为一般纳税人的,8月份取得了一张专票,做了抵扣,现在税务局那边打电话过来说要叫我更正申报,做进项税转出,是填在申报表什么栏?

2023-08-15 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-15 10:16

填写在增值税表2的进项,转出其他里就行。

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快账用户3376 追问 2023-08-15 10:23

好的 谢谢老师

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快账用户3376 追问 2023-08-15 10:23

这样申报表上转以后。账上又要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-08-15 10:27

借成本费用类科目代进项税额转出。

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职称:注册会计师,税务师

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