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老师你好,2季度专票冲红后,怎么账务处理?增值税也已经缴纳了

2023-07-12 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 14:00

你好,你当时蓝字发票怎么做的红字就怎么做,只是金额写负数就可以了。

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快账用户1909 追问 2023-07-12 14:01

税额呢,已经缴纳了?

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:04

你好,税额你开了红字发票申报的时候,它会自动减去收入,减的收入就会自动减对应的税金。

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快账用户1909 追问 2023-07-12 14:06

问题我们增值税已经交了,

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:07

你好,这个是在以后顶尖的,并不是说你交了,然后他现在冲红了就把他退给你。

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快账用户1909 追问 2023-07-12 14:07

你的意思,那也要下个季度申报的时候自动减了,但是这个季度的增值税已经交了。

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快账用户1909 追问 2023-07-12 14:08

那怎么账务处理呢?交了的增值税

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:10

你好,是的,就是这样子的意思。 借,应交税费,未交增值税,贷,银行存款。

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快账用户1909 追问 2023-07-12 14:13

那这个增值税就就在抵减了?

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快账用户1909 追问 2023-07-12 14:13

那这个增值税就留在以后抵减了?

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:16

你好,是的,就是这样子的。

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你好,你当时蓝字发票怎么做的红字就怎么做,只是金额写负数就可以了。
2023-07-12
你好,借,应收账款负数。贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-04-15
你好同学,营业成本要冲掉,但是对应的发票必须要冲掉。
2023-10-18
你好 ;  你是小规模还是一般纳税人;  你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可   
2022-09-26
你好,这个你正常做就可以了。借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,只是金额写负数。
2024-10-22
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