咨询
Q

5月的业务也发生,费用也支付,但是发票6月底才收到,这个账啥时候做。发票怎么处理?

2023-07-12 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 13:00

五月份借管理费用贷银行存款, 六月份借其的应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
五月份借管理费用贷银行存款, 六月份借其的应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
2023-07-12
你好,当时业务发生时的分录,是按含税金额入账了? 
2024-06-04
你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
你好 那么前面的费用,建议你统一作为 借:管理费用---开办费 贷:银行存款
2022-08-11
你好 6月按报销的做账  借成本费用 贷银行 
2021-07-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×