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老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?

2023-07-12 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 11:48

首先你要确定 正确是什么,然后去更改错误 的,税务局可以变更申报

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快账用户4559 追问 2023-07-12 11:49

如果不想变更申报 怎么办呢?只有调账对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:53

你好,同学是这样的

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快账用户4559 追问 2023-07-12 11:58

意思是只能到税务局更正申报 吗?我想查询一下 我这边发票和实际吻合不?我记得4月份没有开票 收入 所以我当时做得零申报!

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齐红老师 解答 2023-07-12 12:48

同学你没有收入,就是零申报

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