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老师我10月份科目余额表上应交税费增值税贷方72482.35,我申报的的进项抵销项后还要缴纳72235.44元,科目余额表跟实际要缴纳的增值税相差246.91元,可进项我都对过也就那边多,现在这个差额要怎么处理

2020-11-12 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 08:14

您好,看差异形成原因,是期初还是本期差异导致。

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快账用户7778 追问 2020-11-12 08:15

期初贷方余额有83.61元,本期就是163.3元的差异

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齐红老师 解答 2020-11-12 08:19

您好,期初差异,可以一次性计入损益。本期差异得根据发票逐笔核对。借以前年度损益调整83.61贷应交税费应交增值税(进项税转出)借成本或费用等163.3借应交税费应交增值税(进项税)-163.3

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快账用户7778 追问 2020-11-12 08:23

老师我没有太理解你说这个意思,你说的期初差异这个是旨在账上反应还是在审报表上也要反映出来,163这个我也找不出哪里的问题,我把我的进项,销项发票都对过了,就是这些

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齐红老师 解答 2020-11-12 08:25

您好,本期差异需要确认原因,按正确金额作账申报。期初差异一次性计入损益科目,

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齐红老师 解答 2020-11-12 08:25

您好,找到原因可能调整账,也可能调整申报表,

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您好,看差异形成原因,是期初还是本期差异导致。
2020-11-12
你的意思是现在进项销项不结转了吗?
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你好,是一般纳税人还是小规模的?
2022-08-17
首先你要确定 正确是什么,然后去更改错误 的,税务局可以变更申报
2023-07-12
你好,借:应交税费-未交增值税5538.98,借:应交税费-应交增值税-转出进项税-5538.98.(收到红字发票:借库存商品 -100 贷应交税费应交增值税-进项转出13 贷应付账款-113.)
2025-01-16
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