你好,你可以正常入账,按照收据的金额。
老师水电费每个月不是要到下月初银行才会扣钱吗?月初可以查到电费金额,那我当月的电费要怎么做会计分录呢?
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
工厂筹建期间,电费,水费,蒸汽费是不是都计入到放弃,损益,当月汇集到当月的费用里面,对吗老师,分录怎么做
老师:我这个月才收到2020.1月份电费发票,翻了前任会计做的账务,当时这个电费,未做账。那么现在应该怎么处理这个账务?
加工业当月发生的用电的下月才能开发票,这个月生产成本电费按照这个月取得的发票(是上个月发生的用电)记入成本吗?其他的成本如原材料和人工当月都能取得数据,只有电费是下个才能取得,用电不确定无法暂估,怎么做账?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
3月的电费,要4月才知道用电量
你好你可以先计提或者先做一个暂估。