您好,对的,其实正常作为开办费就行
老师筹建期间,发生的土地租金,厂房租金都计入长期待摊费用对吗,等有第一笔收入或者开始生产经营才分摊到损益里面是吗
工厂筹建期间,安装机器的费用通过,在建工程转入到固定资产,办公用品,小零件,车费,加油,都记入到管理费用-开办费,开办费是不是最后到当期损益。对吗老师
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
工厂筹建期间,电费,水费,蒸汽费是不是都计入到放弃,损益,当月汇集到当月的费用里面,对吗老师,分录怎么做
工厂筹建完毕,技术不行没出成品,车间购买的水桶,用品,我都记在了,借:管理费用-办公费 过了2个月,临厂用了几个桶,分录,借,银行存款,贷:管理费用-办公费 这么做分录可以吗老师,但有感觉不对,当月管理费用结转了,后期又减少管理费用,这样可以吗
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
管理费用-开办费对吗
嗯对是这个意思的