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请问我们已经抵扣过的发票,现在供应商又开了一张负数发票,一张同金额的正数发票,请问要做哪些处理呢?

2023-07-12 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 11:20

先红冲,增值税部分进项转出, 然后再做正常的分录

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快账用户1784 追问 2023-07-12 11:27

这个具体要怎么分录呢?是我们购买的原材料

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:28

借原材料 负数 贷应交税费-增值税-进项税转出 应付账款 负数

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快账用户1784 追问 2023-07-12 11:30

意思是把之前做的分录冲红,然后再做一张正确的是吗?那现在正确的税费,是直接做进项税吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 11:33

是的,就是你说的那个意思

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先红冲,增值税部分进项转出, 然后再做正常的分录
2023-07-12
借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-09-14
红字发票你进项转出就行,它不需要勾选。
2024-08-02
你好 负数 发票是做负数 分录 处理 
2021-11-02
学员您好,6月份的凭证是怎么做的?入库存商品和进项税吗
2021-08-16
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