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我们公司是一般纳税人,前会计2022年挂有一笔办公费用的账,当时只有银行付款回单没有收到发票是挂办公费,现在今年6月份发票回来了在6月份认证了这发票,请问原来那笔要红冲更正吗?

2023-07-07 10:42
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-07 10:42

借:应交税费-增值税-进项税 利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
借:应交税费-增值税-进项税 利润分配-未分配利润
2023-07-07
你好;   之前办公费是含税记入的哇;   计提进项税出来做; 借进项税贷管理费用-办公费   
2023-07-07
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
你好.把正确的申报填写好去大厅修改申报表
2021-07-26
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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