同学你好,外经证通常是依据合同一次性开具跨区域涉税事项报告,而非开一次发票开一次报告。

老师,在外地施工,开发票预缴,国家电子税务局里面是填跨区域涉税事项报告还是跨区域事项报验?还是两个都要填?
跨区域事项报告表第一次写的合同金额和开票金额一样,后面又开了一次的发票,但是发票金额大于报告表上的合同金额,跨区域事项报告表需要变更吗?
跨区域涉税事项报告中的合同金额,实际工作中一般是按什么填适合?合同上的金额,还是每次开票的金额?
同一市不同区,开建筑类发票是否属于跨区域,用预缴税金吗?还是开跨区域涉税事项报告 , 加上报验就行了?
老师,想咨询一下,开跨区域涉税事项报告,如果说对方企业与我们企业是在一个地方,但是项目所在地是在外省,那我们需要开跨区域涉税事项报告吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?