你好,增值税申报的时候,按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报
请问老师 我公司是购买方 收到的进项发票在2月份已认证了 现在由于价格不同销售方要求我方把已认证的发票做红字发票 这个红字发票后 我在申报3月份增值税的时候要怎么处理?
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
请问销售方开负数发票冲红前面月份的销售,在申报增值税的时候要做什么处理吗?
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说需要填写进账税额转出数据,我是8月份申报7月份增值税时填写进账税额转出,负数发票放在8月份的账务处理里面这样可以吗
11300*1.13*15%为什么*15呢
b.c公司共同经营一个项目,在a公司运作,b投资13万,c公司投资15万,投资用于支付货款。现在净利润为-50万,收入150万,费用发生100万(b公司支付80万,c公司支付20万),现清算利润,按共同分摊模式。 1.b应承担的亏损=50万/2=25万-13万=12万 c应承担的亏损=50万/2=25万-15万=10万 计算是否正确 2.各公司支付的费用是否要计算在投资款里,理由是什么?
老师,接手了一家外贸公司 是做出口铝箔的 我查了下说出口铝箔不满足免退税的条件 请问老师 不满足退税条件 那我还需要像出口企业申请免退税流程一样操作吗
老师:请问会计交接的时候,基本户可以查到公司名下的所有银行账户吗?
老师,审计委员会是由董事组成的,那么是只有职工代表担任的董事才能担任审计委员么?
老师,餐饮公司每季度无票加有票收入超30万了,他现在要开个个体餐饮收餐费,这样合规么?
一人有限责任公司每年财务报表必须要经审计吗?不审计会被查吗?
老师你好,公司未分配利润150万,如果现在注销的话这150万不分红可以吗?
客户已付款,货物暂未发,但当月能发完,可以提前把发票先开了吗?
老师您好,小规模纳税人可以收一般纳税人开的专票吗,还是要让对方重新开,有什么风险没?
减去之后,还是负数哦,这样申报有没有什么问题?
你好,减去之后是负数,会导致无法申报的 你红冲发票的金额,不应当超过开具的蓝字发票金额啊