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请问销售方开负数发票冲红前面月份的销售,在申报增值税的时候要做什么处理吗?

2023-07-06 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 15:37

你好,增值税申报的时候,按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报 

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快账用户2369 追问 2023-07-06 15:38

减去之后,还是负数哦,这样申报有没有什么问题?

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齐红老师 解答 2023-07-06 15:39

你好,减去之后是负数,会导致无法申报的 你红冲发票的金额,不应当超过开具的蓝字发票金额啊 

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你好,增值税申报的时候,按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报 
2023-07-06
可以的,可以这么做的。
2023-08-08
你好,电子税务局正常带出来的金额是减去了红字发票金额的,如果没有减去你可以手工修改一下
2022-09-19
同学你好 正常业务一般没事
2023-08-30
您好,就只有这一个数据,没其他了吗
2024-01-14
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