可以的,可以这么做的。
老师,已认证的进项票,我司7月份开具一张红字信息表给销售方,申报7月份增值税时要做进项税额转出,但7月未收到销售方的负数发票,未入账,导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上,这样的话有税务风险吗
8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说进账税额转出数据不对,这个怎么处理呢,如果说按红字信息表的金额改了,8月份收到负数专票,这块进账税额如何处理呢
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说需要填写进账税额转出数据,我是8月份申报7月份增值税时填写进账税额转出,负数发票放在8月份的账务处理里面这样可以吗
现金日记账可以中途过账对账吗
老师,这样的去年的应收账款,如何调平,回款时入得应收,但之前根本没下账
老师,我是A公司,需要给B付款交一些费用,C替我A公司直接给B公司付了款,没有经过A的账户,我应该怎么做账最好
老师,房地产以房抵工程款,应该以哪个时点确认收入?
天府通办怎么改手机号
老师好 提取的年终奖在申报企业所得税表里,管理费中填在哪一栏
下列情形中,通常表明存在财务报表层次重大错报风险的有()。A.被审计单位所处行业政策发生重大不利变化,影响被审计单位的持续经营能力B.当地政府降低对被审计单位部分业务的税收优惠力度C.被审计单位管理层因涉嫌信息披露违法,被监管机构立案调查D.因战乱冲突,被审计单位部分运输工具滞留在相关国家及地区
老师,出售固定资产,为了增值税和所得税报表收入一致,可以把出售收入计入其他业务收入吗?不计入营业外收入
企业支付50000专利技术用于生产,无残值,计提时 借:制造费用-专利技术416.67 贷:累计摊销416.67 请问这样入账是否正确
老师,老板说以工单核算成本,是指的是计划部工单吗?还是指得是销售订单?我们下一个产品销售订单,计划部会分批完成的,假如10000个产品,计划部分4个批次工单完成