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企业支付50000专利技术用于生产,无残值,计提时 借:制造费用-专利技术416.67 贷:累计摊销416.67 请问这样入账是否正确

2025-04-19 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-19 17:20

可以的,以上分录,可以

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:23

累计摊销在凭证中每个月的金额一样,在报表中体现的是累计金额对吗

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:23

老师入了制造费用科目是不是还需要月底结转成本呢?

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:25

是的,累计摊销在凭证中每个月的金额一样。

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:25

产品完工,才转为库存商品

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:28

没有生产是不是不用结转成本

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:28

只有销售或者生产产生了成本才结转

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:33

没有完工,不用结转到库存商品

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:33

销售了,才需要结转主营业务成本

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:36

计提的这一笔月末结转损益该怎么结转呢

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:39

计提到制造费用,不属于损益类目,不用结转

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:43

如果计入管理费用就要结转是吧

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:44

但现在不生产只计提就可以吗

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:45

若是不生产,可计提到管理费用

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:45

计入管理费用就要结转。

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:46

老师计提可以计提但管理费用吗?

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快账用户1144 追问 2025-04-19 17:46

谢谢收到

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齐红老师 解答 2025-04-19 17:49

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2022-07-02
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