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请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢

请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
2022-09-19 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 16:16

你好,电子税务局正常带出来的金额是减去了红字发票金额的,如果没有减去你可以手工修改一下

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快账用户9220 追问 2022-09-19 16:22

老师,可能是因为负数发票的税率有好几个,所以税务局带出来的销售额没有减掉这个负数销售额,那我是手工按开的负数的税率销售额和销项税在开具其他发票下面按税率手工减吗?

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齐红老师 解答 2022-09-19 19:42

你实际开具的是专票就在专票那减,普票就在普票那减

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你好,电子税务局正常带出来的金额是减去了红字发票金额的,如果没有减去你可以手工修改一下
2022-09-19
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
你申报的时候,直接按正数发票减去负数发票后的净额填,其他免税销售额
2022-07-04
在大厅已经填写了附属销售额,然后你再回来再填写一次附属销售额,你不就减了两次销售额重复了。
2023-02-08
在附表二的中间位置,进项税额转出那里填写。
2022-01-09
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