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老师,请问下,我12月份收到了一张供应商开过来的负数红字发票,在申报增值税时怎么做进项税额转出呢,税务系统上在哪个环节填写呢

2022-01-09 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-09 22:52

在附表二的中间位置,进项税额转出那里填写。

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在附表二的中间位置,进项税额转出那里填写。
2022-01-09
你好不需要勾选这个,但是你需要进项转出在八月份开的申报,八月份的增值税就得进项转出。
2021-10-11
 你好;     你先做转出分录。 然后你 收到红字发票在做 ; 等着6月做红冲分录   
2022-07-12
这个是在附表2填列的
2024-03-04
同学,你好 填在:进项税额转出里面
2022-10-07
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