这个计入主营业务成本
我公司为提供咨询服务的公司,外单位个人A从我公司接了个咨询服务的活,我公司收到款后扣除税费和管理费后将剩下的款再转给A,收到款是要以主营业务收入入账,转给A的款以劳务费入账吗?如果以劳务费入账,A是不是要去税务局代开发票,我公司是不是要代扣个税?
老师们,我公司有人购买几万块钱的钱,对方开成了增值税专用发票,这个酒只是业务招待的,我们不经营也不代理,那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出,那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢?
老师,请问我们买了标书,对方公司开了张项目是:咨询服务·标书费的发票,那我这个是记到哪个管理费哪个明细项目下?办公费还是服务费?
老师,请教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费,后面公司咨询了一半,不咨询了,对方退费一半,这笔款当初对方开了发票,我方做了管理费用,现在收到对方退款同时收到销项负数发票,这种情况我如何做这笔退款的分录呢?
老师,招标代理公司挂靠了别家的项目,收到代理费九万多,扣下了几个点的管理费,剩下的对方开了咨询费发票付出去了,这个发票入主营业务成本还是入管理费用-咨询费?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
之前没有挂靠过别家的项目,代理公司除了人工成本,其他都是费用类的,没有过这么多成本的时候,这个正常入到成本没问题昂?
尼这个是为获取收入而发生的就是计入成本
好的,谢谢老师。我记到管理费用了,那改一下
老师,主营业务成本下二级科目是:工资和项目分包款这两个,这个咨询费入成本可以用这个“主营业务成本-项目分包款”的科目吗?还是说重新设一个二级科目?需要的话应该设什么
成本的明细跟收入对应
收入就是代理费,没遇到过这种情况,应该怎么设成本的二级科目,主营业务成本-咨询费可以吗?还有更合适的吗
那么你的成本对应就是代理成本
科目:主营业务成本-代理成本?
是的,就是那样的哈