是按票记入固定资产
老师还没有收到固定资产票据的时候 我 相当于暂估入账了 但是没有写进项税 那么到最后收到了 固定资产这个发票是否要把原来做的那一笔冲红再按照 实际的发票上面的价税来入账呢 具体的会计分录怎么做呢
老师你好,供应商给我们原材料,但是却开了一张固定资产的发票。这张发票我怎么入账呢?如果按照发票来,记录固定资产,实际上却没有这台设备。
老师你好,我想问一下我按发票金额确认收入是可以的吗?那我按供货单的金额确收,但我实际没有交付那么多东西,我怎么做账呢?我暂估入库然后销售产品计入主营业务收入,结转成本,拿到发票后全部重新冲销然后记账吗?
老师你好,请问收到的专票上品目是电子设备,但是实际是屏幕的维修费,那我做账的话,是按票记入固定资产呢,还是按实际的记入修理费?有点糊涂了,谢谢老师
老师,上午好,请问下内账是不是当月实际收入多少就登记多少,支出也是实际支出多少就是多少? 就我们抖店卖的盐焗鸡,6月买了60个鸡,但是结算才算收入的话,6月实际结算的才350元,外账是做收入350元,那我内账收入也是350吗? 因为是厂家代发的,所以鸡是有60只成本3千多,外账成本是按照结算的收入350元去结转成本200多远,那我这个月内账货物成本是3千多还是也是按照结算的收入结转成本?谢谢
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
但我实际是没有这个电子设备的,要紧不?价值1100
可直接费用化,金额 不大
好的,谢谢老师,我想着是记入制造费用修理费里,可以不?
记入制造费用修理费里,可以
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!