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1月份计提了当月10万的应交增值税及1万的附加税。2月缴纳了1月10万的增值税和1万的附加税。3月发现1月申报错误,更正了申报。5月公司以后账户收到申报错误造成的多缴纳的2万增值税及2000的附加税。请问这个差错分录怎么做

2023-07-04 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 13:29

你好;    你申报错误了 ; 你修改申报表后;然后再按照分录红冲; 那你收入和税额金额都错误了吗   

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快账用户5525 追问 2023-07-04 13:31

应交增值税附加税错了

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:33

你好 ;   不是; 你不含税收入这些当时报 对了吗? 看要不要帐也的红冲收入这些的 

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快账用户5525 追问 2023-07-04 13:41

账上对应的不含税收入不要冲红的,在当月已经改掉了。申报报表的会计没仔细看。报了错误的数据。

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:42

你好; 那你就直接做; 借银行存款 贷应交税费-应交增值税- 城建税- 教育费附加等 

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快账用户5525 追问 2023-07-04 13:53

对应的计提呢?

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:53

你好; 冲掉哈; 你如果是按照多缴纳的金额来计提的; 就去冲计提哈 

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你好;    你申报错误了 ; 你修改申报表后;然后再按照分录红冲; 那你收入和税额金额都错误了吗   
2023-07-04
借银行存款贷应交税费应交增值税和附加税。。 ,借应交税费贷以前年度损益调整这个是附加税。
2024-02-19
同学你好,你的意思是你1月错开的400万已经缴税了是吗
2024-03-01
您好 把8月份的分录红字冲销
2021-01-12
你好,可以不退税,等你申报7月的做抵减的
2024-08-01
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