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请问,23.12月增值税报表申报错误,更正申报之后。24.01月收到多缴纳的附加税退税以及增值税的退税,该怎么入账?

2024-02-19 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 09:36

借银行存款贷应交税费应交增值税和附加税。。 ,借应交税费贷以前年度损益调整这个是附加税。

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快账用户4783 追问 2024-02-19 10:00

第一笔分录中,应交税费-应交增值税,三级科目是啥?未交增值税还是?

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齐红老师 解答 2024-02-19 10:04

你好 你是小规模还是一般 

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快账用户4783 追问 2024-02-19 13:49

一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-02-19 13:50

一般纳税人用应交税费未交增值税这个科目来交增值税的。

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借银行存款贷应交税费应交增值税和附加税。。 ,借应交税费贷以前年度损益调整这个是附加税。
2024-02-19
同学您好,借:银行存款等,贷:以前年度损益调整-税金及附加 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2024-02-17
你好;    你申报错误了 ; 你修改申报表后;然后再按照分录红冲; 那你收入和税额金额都错误了吗   
2023-07-04
交费时是怎样呢?写的分录。
2022-06-23
你好 冲去年交费的分录 ,因为是去年的, 要把损益 科目用以前年度损益 调整科目代替 就对了  
2021-11-26
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