您好,不要修改5月凭证,这样会导致我们5月增值税是延迟缴纳了,查到会有滞纳金的,就在6月份确认收入嘛,账上没有5月收入,外人也不知道我们是延迟确认收入了
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师,当月的货款没有收到也没有开票,要确认当月收入,申报增值税吗?还是说可以等收到货款,或者开票的时候确认?
申报12月财务报表时,最后还有收入没法确定也没有开票,请问我申报的时候按现在已确认收入并开票后申报可以吗?在汇算前后期确认了收入后只改年财务报表和年所得税报表可以吗?
请问下老师,有一笔8月的免税收入在9月15日申报期内还没有确认,那我现在做申报的时候填的数据可能后期会调整,在申报的时候可以填这个还没有确认的数据吗?
老师,5、6月不开票收入已确认收入并已申报,但在9月客户要求开票,因此在9月开了5、6月的发票。9月实际的收入只有两万,但现在本季度我申报增值税时两万时提示不正确。应该怎么处理
老师,好。资金账簿印花税,是只要股东打进去一点投资款,就要交吗?
老师,今年第一季度享受了小微企业的优惠政策,如果第二季度,资产总额超5000万了,企业所得税是不是要把第一季度享受的优惠政策全额纳税。
老师,好。我们是24年8月成立的公司,认缴金额100万,股东A,100%控股。今年3月增资到500万,新加入股东B,股东A认缴200万,控股40%,股东B,认缴300万,控股60%。请问3月份这个增资需要交印花税吗?
@董孝彬 好的好的,问答区@董孝彬,刚才问题继续就行, 上面就是说其他条件一定情况下,比如这个商品收入客户就付20,我们结转成本不一样,利润就不一样的,20-8和20-10的区别,这样能理解么
老师,查账征收个体户税局会查账吗?
老师您好,乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务,乙方给开发票时,这四项分别开,另外企业管理服务费单开,请问专票这几项哪个可以抵扣呢
@董孝彬接上一次问的问题
老师,好。股东用专利投资,交印花税吗?
老师对于上月工资少计提,当月补计提,计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本,贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工,借生产成本,贷应付职工薪酬(当月数) 成品入库,借库存商品,贷生产成本(当月计提工资+上月补计提数)???? 分录这样对?
老师您好 a 教材上说的不能重新计入 第二张图 li这里为什么又可以重新计入其他综合收益?
现在就是我五月只确认了一部分收入,我们是电商行业,无票收入居多,针对只确认了一部分的无票收入,这个附件要怎么弄呢,后面应该要付相应的附件吧
您好,这么巧,我们也是电商,品目太多了,打印明细要好厚,这个也没有人看,我就是保留电子档,把数据汇总一个金额打印一张纸入账,反正这个下月初都要冲回,我们是每月末计提未开票收入,下月初全部冲回,每个月月底重新统计一下金额
老师,那想问一下,你们在确认收入时,是直接从后台导出订单,看订单状态来确认收入,还是看后台货款入账明细来确认收入
您好,我们这里管得严,只有客户下单了就要确认收入,比如今晚23:58客户下单了,6月份的收入我也要确认
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
下单了,就要确认收入吗,不看订单状态吗,那后面你们是不是还要统计退款金额
您好,是的,本月底统计所有未开票的销售-退货,下月冲回,下月再这样统计,每月都滚动,税务要求的。我现在有事要走开,信息晚些回复 哈
老师,请问你们这边是哪里呀,这种是税务局主动告知,还是可以在哪看到相关文件呢?还有老师你可以详细讲一下你们这确认收入的具体流程吗,关于有无发票,以及退货、退款和订单取消这些状态怎么处理
您好,江苏,因为我们在当地规模还算大,税务比较关注。文件就是增值税确认收入的时间点“预收账款收到时为增值税纳税义务发生时间 财务上的处理就是月末导出未开票销售和未开票退货,销售 减 退货确认未开票收入,下月初全部冲回,重新导出截止本月未开票销售和未开票退货销售 减 退货确认未开票收入,就是这样循环
老师,你的意思是,比如4月确认了未开票销售-退货的收入,五月的时候拔把这部分全部冲掉,重新再做
您好,是的,客户开票了就是申报开票收入,每月度统计未开票收入申报,这样不会少申报了。4月申报未开票10,5月统计未开票5,那5月申报未开票收入-5