对的是的,是这么做的 如果补计提的涉及的金额大的话,你需要补到上一个月的入库产品里面。
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
以前月份的工资忘记计提了,是在做账月份补提工资吗?分录是:借:生产成本,贷应付职工薪酬吗?
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
借制造费用贷应付职工薪酬 借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品,21年12月工资这样计提,但忘记计提,22年如何补救
借管理费用职工薪酬500 制造费用职工薪酬1000 贷应付职工薪酬1500 借生产成本1000贷制造费用1000 借库存商品1000贷生产成本1000 借主营业务成本1000贷库存商品1000 计提2021年12月工资这种分录有错误吗
合同款一次性打入银行,但是分期确认收入,以减少税收,怎样操作入账
汇算清缴,期间费用中,职工薪酬包含工资、社保、福利费是吗?
老师好,挂靠人让我们建筑公司替他们代发工资,现在需要他们提供什么资料呢
老师,个体户核定征收所得税怎么定的
开具建筑服务劳务费报年报填收入表的时候是填建造合同收入还是提供劳务收入
17岁的人可以报工资吗
老师,我们跟A公司合作,开店前期因为对方原因导致合作的仓库里没有货,所以直接从我们自己仓库里发货卖了17000元,前期1个月对方没有分成,现在A说因为这17000没有成本,导致他们多交税了,A是一般纳税人,现在他们想要17000的5个点,老师他们这样合理吗?他们能多交多少税?
原股东出资比例互换,出资原已实缴,需要进行什么操作吗?
朴老师帮我做最后一道题吧我着急交,谢谢啦
老师,采购材料开的材料收据,能入账吗,这是不是属于白条入账,还得调增,对方不给开发票