你好 你的分录 是正确的呢
6月计提工资 借:管理费用-工资8000 贷:应付职工薪酬分析8000 7月份 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 8000 贷:银行存款 8000
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
工资是本月计提本月的,次月发放上月的吗?计提时:借:管理费用贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款。是这样吗?
门卫每月的劳务报酬,需要计提吗?分录还是计提,借:管理费用贷:应付职工薪酬—工资,发放,借:应付职工薪酬—工资贷:库存现金或者银行存款
老师就是借应收款3万银行3万贷的营业收入6万那我销售额是6万还是3万
老师就是借应收款3万银行3万贷的营业收入6万那我销售额是6万还是3万
老师就是我应收账款表上是99万营业收入是199万但是销售额不是不包括应收账款吗我是不是扣掉99万才是销售额
老师应收账款不算销售额那我看营业收入里包含了应收账款那部分是扣掉吗
应收账款算销售额吗老师
工商年报,贷款总额要不要扣归还贷款金额
您好老师,付外汇时预付给供应商货款,预付账款金额可以用银行的实际转账汇率吗?还是必须用人行公布的中间价汇率,这个在财务上有要求吗?
老师,公司有两个账户是不是都要在电子税务局新增账户完善三方协议?
老师,这个企业应付账款有15614.6,预付有2747.18,我怎么调能把预付调没有呢
这个栏填的是什么数?老师