您好 10月未开票的抵减九月份的负数后填写
这个是我9月份未开票确认收入的,我10月份还有确认收入为开票的,我现在申报的时候填了9月份确认收入未开票的数字进去,那10月份确认收入未开票的要填那里
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师 申报表未开票收入可以填负数吗? 我们2月申报1月的时候填了未开票正数,2月把这部分未开票开好了,同时2月又没有确认多少收入,我该怎么填申报表呢?
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
2月未开发票收入10万,我3月申报2月的增值税报表中填未开发票收入是10万,3月开了发票10万,未开发票收入是15万,那我四月份申报怎么填未开票收入金额是多少,而未开票收入15万会在4月份开,那5月申报4月的又该怎么填
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
我想问一下之前我做以前年度损益调整是,那我的其他应付款怎样冲减
老师,以公司名义买股票炒股赚350000,请问一下怎么做会计分录?不是要交增值税吗?这350000需要做价税分离吗?怎么做会计分录?麻烦会计分录写一下
纸质普票上第一联误盖作废章,系统未作废,发票可以正常用吗?
老师,我们以公司买股票炒股赚50000,请问一下赚的50000,怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下
银行电子回单箱服务费计入什么分录? 计入:财务费用-银行手续费 是否正确?
老师,网上银行支付时,录入企业信息时,也可手工录入,手工录入是什么意思?除了手工录入,还有哪些录入方式?
老师,利润表中营业成本如下图这么高,收入比成本高这么点,我下次开销项发票时单位要调高些么?
请问老师:电子票开票行数有限制吗?
发给员工的开工红包,没有发票。要做纳税调整吗?
老师我不太懂,那个表格只有一个空可以填,填了负数就填不了正数了
就是把正数减去负数的金额后填写啊
现在表格里面是我填的9月份确认收入未开票的数学
那您10月份的未开票收入要加进去
你的意思是用10月份确认收入未开票的数字减掉9月份的读书,把差填进去是这个意思吗?
是的 这样理解正确的
老师还有个问题就是我10月份申报的3季度企业所得税,里面的金额是到万元,我的资产总额是900多万,我就照着那个数字填进去的,现在税局的打电话说不可以那样填,要做更正处理,我想问一下这个不这样填完怎么填,自己在电子税务局里面更正不了要到税局大厅才能办理吗?
已经过了申报期 不可以自己更正 要到税务大厅才能办理 那您是没有算到万元填写 是不
老师是的我没有算到万元填写,之前我没有报过税,所以不知道要换算,那比如这个900万,怎么算成万元的
您资产负债表资产总计期末数多少
总共有940万零点
那就是940万资产总额
老师这个是我上个月申报的所得税,我这样填进去的,税局的说我填错了,我下次要怎么填
把资产负债表的资产总计金额换算为万元填在季末栏次
老师我怎么转换半天老觉得不对,你可以把我这个数学具体出来转换给我看看吗?
您把您的资产负债表金额写给我
就是9513292.92万,你帮我换算看看是多少
9513292.92元吧 不是万元吧? 换算后=9513292.92/10000=951.33万元