你好 银行按回单做的 发生业务就做账 收到商品了吗
老师,请问我想做公司内账。外账是根据下进销项发票,银行流水,正规发票,做的。那内账是根据什么做?销项发票需要做,那进项发票还做吗?还有我是直接根据银行流水花了多少,不管有没有正规发票直接入帐么?我现在搞不清楚,内账应该依据什么入账了。
老师、根据报销单据这样制作凭证,那拿到银行对账单的时候上面支付的那笔业务怎么做?还是报销单、回单(即对账单)只做一笔凭证就好了?[捂脸]小白不懂,求老师指点?
每个月贷款利息根据银行回单做财务费用了,但是银行到一个季度才给我开发票,我可以把发票复印分别放在每个月凭证后面做附件吗还是怎么做呢?
银行存款日记账是根据票据发生日期记账,比如说25号签发支票,下月划款,银行对账单和日记账不一致可以做银行余额调节表,那会计做账时候是根据银行存款日记账顺序做的,如果有余额差怎么处理?
老师,做凭证账是根据银行流水做,还是根据发票做?还是根据业务发生做?有时候银行已经转款,发票要下个月才能拿到,那什么时候做账呢?
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
商品已收到的。那下个月拿到发票,发票怎么入账呢?
借库存商品贷银行存款。这个月收到发票,把这笔分录红冲再按发票入账。