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银行存款日记账是根据票据发生日期记账,比如说25号签发支票,下月划款,银行对账单和日记账不一致可以做银行余额调节表,那会计做账时候是根据银行存款日记账顺序做的,如果有余额差怎么处理?

2022-12-02 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 11:40

你好;     没有付款之前; 就别去登记日记账; 实际银行划款走了 才走登记   

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快账用户3120 追问 2022-12-02 11:41

那票据日期不就不一致了么,签发支票的日期

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快账用户3120 追问 2022-12-02 11:43

出纳是不是按票据日期记账,不一致就月底编余额调节表,这个工作步骤没问题吧

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:45

 你好; 签发了支票; 不一定就支付了。    支付了银行有流水回单了在去  做登记哈    

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快账用户3120 追问 2022-12-02 11:47

因为支票前有个付款单,付款单上有日期,出纳是不是要按付款单顺序登记呢

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:48

你好 ;   不是的;出纳是按照会计做账后   的   银行存款或者库存现金科目来做账哈 ;  不是直接按照付款单   

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快账用户3120 追问 2022-12-02 11:49

那就会出现做账顺序和单据顺序不一样对么?有具体的流程么?

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:50

你好;     先是   出纳开支票出去 ;      会计根据支票 和 你付款单 做科目 ; 实际支付后再做分录    ; 你在登记日记账   

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快账用户3120 追问 2022-12-02 11:57

说的都不一样

说的都不一样
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齐红老师 解答 2022-12-02 11:58

实际中登记出纳的日记账 ; 我们是根据会计做账的凭证来登记的;  你日记账 要登记凭证号 的;   会计不做账 ; 你怎么登记    

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