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老师,一月份付了款,原材料已入库,但五月份对方才开发票,而且只开了部分发票,会计分录应该怎么处理?谢谢

2023-06-27 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 15:01

你好,你把收到的发票贴到原来凭证后面就行。

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快账用户7489 追问 2023-06-27 15:04

老师,是问分录应该怎么做,付款时,收到发票时

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齐红老师 解答 2023-06-27 15:08

你好  1月借原材料,贷银行 5月收到发票发票贴前面这个分录后面就行    不用再做分录了

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你好,你把收到的发票贴到原来凭证后面就行。
2023-06-27
学员朋友您好,可以反结账到7月份补记,这样应交社会才会相符
2023-10-27
您好,没问题,可以在五月份记入管理费用
2023-05-10
你好,好像已经倒闭,根据你这个描述,就做无票购进材料处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:原材料,贷:银行存款 
2021-12-30
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-01-10
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