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老师你好,我们公司投了一部电影,份额为百分之一,款项已付,对方未开发票,现收到一部分电影分账款,对方要求开票,票已开。请问这笔该如何计入成本和收入,账务处理是?谢谢!
老师你好,我司在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?
老师你好,我司公户在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?
老师你好!请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入,现在对方要求我们开发票,开票金额也比之前大,款项已全部支付,请问这次做账我应该怎么处理?应该怎么写分录?
老师您好,我们公司是咨询服务公司,目前签了合同,收了部分预付款,但是发票还没开给对方,该怎么做账务处理?虽然发票没开,但是已经产生人工成本了,该怎么记账,需要结转成本吗? 后期发票开了账务处理怎么做? 谢谢
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
你好: 借:长期股权投资 贷:银行存款 借:银行存款 贷:投资收益
我们开票了,对方说是税法规定的,需要开分账款发票。如何算成本和收入呢
你好: 根据收到的分账款确认收入,根据分账款占总收入的比例*总投资核算成本
我们一开始支付款项时,对方未开发票。这笔成本的账务处理该如何做呢?谢谢老师解答
① 签订合同后将电影制作款支付给制作方时计入“预付账款---预付制片款” ② 影片制作完成后按照实际结算金额将预付制片款转入到“存货-库存成本”中核算 ③ 影片上映/版权直接转让后按照收入准则确认收入同时采用恰当的方法结转影片成本 借:主营业务成本 贷:存货
完整的分录是否是这样 借:预付账款-预付制片款 贷:银行存款 借:存货-库存成本 贷:预付账款-预付制片款 借:主营业务成本 贷:存货-库存成本 收到分账款后开票确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 麻烦老师看下是否有误,谢谢您!
你好:是这样哦,很正确,祝您工作顺利 收到分账款后开票确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费