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老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录

2020-09-02 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 09:11

你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-

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齐红老师 | 官方答疑老师

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