同学,要在当期确认收入,按收入要求是不可以分摊的
老师好,小规模纳税人季度收入不超过30万,免征增值税。请问这个收入30万包含销售货物和出租不动产的合计数吗? 因为厂房出租收入我是每季度开票的,季度租金收入低于30万,平常是不用交增值税的。 这个月销售货物的收入就超过了30万(开的是专票已交税),那我这个季度再开个房租发票的话,是不是租金收入这部分就要交税了? 如果要交税的话,那我这个季度可以不开房租发票,留到下个季度再开吗?(平常销售货物的收入少,如果这个季度的租金发票放到下个季度开票,就不用交税了)。 谢谢!
老师,麻烦问一下,公户的收入收款超过了30万,30万多一点点,不开发票,这个增值税有办法往后分摊吗?就是多出30万的部分,下个季度申报,能这样操作吗老师
老师,我们是小规模纳税人,上个季度都是超过30万了,开的1个点的发票,这个季度前两个月也开的1个点的发票,最后一个月就没开票收入,这个增值税怎么申报呢?应该是这个季度不用交税了吧
请问一下老师,就是我是小规模纳税人,之前每个季度没超30万,所以做的收入直接就是收到的钱,也没有做价税分离,现在就是,这个季度超过30万了,那我的账要怎么调整,之前的收入要怎么调整分录应该怎么做,麻烦老师详细说下调整的分录,假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写,现在要怎么做调整收入分录
我们是一家小规模公司,季度收入超过30万就要交1%的增值税,然后我们之前1-9月有收入确认错了,确认多了几万,现在把之前确认错的在这个季度调整下去了,本来10-12月收入是超过30万的,减去1-9月确认多的收入就不超过30万了,想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗,谢谢
A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子
老师,劳务*劳务费交印花税吗?属于什么合同
老师,经营租赁水电房租交印花税吗?属于租赁合同吗?
老师,经营租赁水电房租交不交印花税?
老师是这样的B公司租办公楼的时候还未注册所以用A公司代付给物业和房租和物业费现在B公司完成注册这个房租和物业费怎么报销做账A和B公司需要开什么票怎么做账务处理?无法让物业公司开红字发票,然后再重新开给b公司A和B直接需要来什么票做账嘛做账用什么分录
小规模纳税人工会水利怎么申报?必须申报填数据嘛?
电子税务局推送的年度红利账单有错误可以忽略吗
公司无对公账户,证明应该怎么写
收到房租发票分录怎么写
企业所得税年报报表,资产负债表是2024.12月数据,利润表是2024.1-12月数据?