同学您好,你好,可以的, 没问题
管理费用在21年少计提1000,已经年结,少计提的1000可以在22年1月补计提吗?不用以前年度损益科目,比21年少写了借管理费用1000贷其他应付款1000,在22年1月可以直接写借管理费用1000,贷其他应付款1000
老师,请问年终奖需要计提吗?之前不知道有年终奖,在1月发了去年年终奖,我是在1月计提年终奖吗?借:管理费用-办公费,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款 请问是这样做吗
老师,去年的工资没有计提个人需要交的社保,但是发放以已经计提后的分录进行发放的,导致其他应付款的借方多了很多金额,这个跨年的怎么处理? 本年的怎么处理?
老师去年的年终奖已经发放但未计提,导致其他应付款借贷不平,可以这个月补计提吗
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
是不是必须要计提的,不提可以吗
同学您好,你好, 是不可以的,要完整计提才规范