你好,可以的,金额不大的,可以这么做。
发现去年年末计提单位社保,分录写成了:借:管理费—社保1000 贷:应付职工薪酬—工资 1000然后今年一月以为是少计提了社保 然后做分录借:以前年度损益1000 贷:应付职工薪酬—社保 1000 请问现在怎么做分录处理感觉有点乱
21年少计提电费1000,我写的是借管理费用电费2700贷其他应付款2700,借其他应付款3700,贷库存现金3700,已经年结账,如何弥补
21年少计提电费1000,我写的是借管理费用电费2700贷其他应付款2700,借其他应付款3700,贷库存现金3700,已经年结账,如何弥补
老师,您好,我在21年1月写分录:借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整,这个在1月报表中怎么体现呢
管理费用在21年少计提1000,已经年结,少计提的1000可以在22年1月补计提吗?不用以前年度损益科目,比21年少写了借管理费用200贷其他应付款200,在22年1月可以不写补写吗
一个人的工资4500元,奖金3000元,公司为其交话费200元,发放1200元的超市购物卡,500元的加油卡,这个人需要缴纳多少税?
所得税汇算清缴前,发生的2024年度的调整项目,可以变更到2024年利润表年度报表上吗?
老师您好2025年的课程下载下来之后,到明年还能听吗?
我们借给别人的借款,建帐起初记在哪里
辅助费用分配,代数分配法,尾插怎么办,
一般纳税人,公司卖掉固定资产-车辆,如何开具发票
我1月15日计提了5000元的工资,4月份才发放,实际只发放了4000元,我这个月在发放后,把多计提的工资冲回1000元,这样的话,冲回的这1000元,就会影响4月份的成本是吧?
老师,我们公司这个月只有进项税,还用结转吗?怎么结转?
资产负债表的长期待摊费用和待摊费用的区别在哪里?
1月报12月下发11月的工资 其他应收款个人部分 应交税费 应交个人所得税 都是11月份的吗 缴纳社保 借其他应收款是11月还是10月的? 不理解都是哪个月的数?