你好 ;那你补计提 :借以前年度损益调整1000贷其他应付款1000 ; 借利润分配-未分配利润1000贷 以前年度损益调整1000 ; 看下影响所得税还得调整所得税的
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
21年少计提电费1000,我写的是借管理费用电费2700贷其他应付款2700,借其他应付款3700,贷库存现金3700,已经年结账,如何弥补
21年少计提电费1000,我写的是借管理费用电费2700贷其他应付款2700,借其他应付款3700,贷库存现金3700,已经年结账,如何弥补
以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款,实付是借其他应付款贷库存现金,现在是直接借管理费用贷库存现金,已经年结结束,如何弥补
管理费用在21年少计提1000,已经年结,少计提的1000可以在22年1月补计提吗?不用以前年度损益科目,比21年少写了借管理费用1000贷其他应付款1000,在22年1月可以直接写借管理费用1000,贷其他应付款1000
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
一般纳税人,利润亏损,不结转成本抵扣可以吗
销售折让发票开具了怎么作废
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
请问航天多开了一张800元的发票给我,我抵扣了,现在开了红字发票给他们,我们要做进项税转出,怎么做凭证啊?
老师我们10月产生的社保滞纳金员工已经离职没有把滞纳金给他扣除可其他员工平摊吗
您好,事业单位账务,去年基本户垫付的钱没有记其他应收款,直接走了费用;今年钱回来了没办法冲其他应收,又做费用了,怎么调整账务
你好10月补缴了六个月的社保我忘记给员工扣除了我再12月的工资表上扣除出来可以吗
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以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款,实付是借其他应付款贷库存现金,现在是直接借管理费用贷库存现金,已经年结结束,如何弥补
你好;看上面 跨年损益走以前年度损益科目 出离分录都给你写了