你好,是的,就是这样就可以了。
资产负债表上的未分配利润期末余额=年初余额+本月金额(净利润)。资产负债表上的未分配利润利润期末余额=年初余额+本年累计金额(净利润),其中期末余额是相等的吗?年初余额也是相等的吗?
您好老师,2月份的资产负债表中未分配利润期初余额加上利润表净利润等于资产负债表中未分配利润期末余额,到了3月份就不相等了,资产负债表未分配利润期末余额比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
老师好,资产负债表期末未分配利润期末余额=上月未分配利润期末数+当月的净利润,当月未分配利润有本期发生额,负债表期末未利润分配数据要算本期发生额吗?
目前月份资产负债表未分配利润期初负数,期末正数,可以按照目前期末未分配利润的余额进行计提分红吗
你好,老师,我以4月的期末余额作为起始数据做了资产负债表,未分配利润我也用4月的利润作为期初数,在5月未分配利润那里的期末余额是不是期初余额加本期的利润就可以?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
但是试算不平,
你好,你期初的时候平不平
期初是平的
你好,那你看你五月底的科目余额表,看平不平?
我就是想问一下那个未分配利润,我用4月的利润额作为期初数,而不是本年累计数作为期初数,这样是不是有影响
你好,这个确实是有影响,但是如果你能做平的话,就说明不止是四月份的,除非前面都是0。
不是从四月开始的,前面有数据
因为之前在系统里做,有进销存在,成本一直不准,所以想着弄一个手工的报表,这个未分配利润是不是也应该要累计的那个数才对,因为其他数据都是累计过来的
你好,那你这个一开始他不会平的。因为他之前有数据,你只用四月份的利润来做期初的话,
我弄错了,我用的是1-4月的累计未分配额做的期初,这个跟很年的没有关联了对吧
你好,你按累计的做期初一般就没什么问题了。但是也只能是本年新成立的企业。
不是新成立的,这个余额是不是应该从开业以来的那个累计数才对
你好!如果不是新成立的,就要从开业累计
嗯,我知道了,谢谢老师
你好,不用客气的了,满意请给五星,谢谢。