你好 领用多少知道吗
如果公司一开始的开办费我全部做了管理费用,现在老板说要开办费叫我分六个月摊销,怎么处理
老师您好,如果公司一开始的开办费我全部做了管理费用,现在老板说要开办费叫我分六个月摊销。我该怎么处理?
老师好,公司还处于筹建期间,之前的财务把长期待摊费用已经摊销了一部分,现在公司卖了,注销前,要把摊出去的那部分再转回来吗?注销前长期待摊费用怎么办?
老师,你好,我公司的研发费用,费用化的这些记入管理费用后,比如是领用的材料,这些材料做了一个样机,这个样机可以卖,我应该怎么做账,如果不可以卖又应该怎么做账呢?
老师,公司给厂家买东西送礼的这些费用该记到哪个部门呢内帐核算的话 ,是记到公司办公室还是销售部门呢,如果是销售部门怎么分配呢给他们
老师刚注册的公司怎么登陆国税呀?
老师:F企业的法人是自然人A,100%持股,没有全部实缴,如果后期有债务,是不是要承担无限责任?自然人A还有一家公司B,如果用B做为F公司的股东,是不是就可以规避无限责任的风险?
老师,一跟我们公司签劳务合同的员工出差可以正常给他报销吗
老师,个人把车租给公司。一年24000,,个税咋算
老师,S局刚通知下面这张进项票异常,让做进项税转出,我先要做笔分录吧?请教
老师您好 我想质询一下 我公司做农产品初加工的 可以开免税的发票吗
24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛
对方要求开版权费发票,大类属于哪个项目
王老师,怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3,然后后面列显示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘贴上的数,在后面3列分别显示
老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗
间接用的
可以根据人数分摊
比如,园区建设,某个游乐项目投资
根据人数分摊。你这些做了固定资产的吗? 是的话,根据每个部门分摊的 借营业务成本、 管理费用、 销售费用 等 贷累计摊销。
人数固定,金额每天不一样,因为每天要计算发放提成
每个月固定也可以吧 根据人数或者是根据面积来分摊。
老板让每天计算出提成,当日发,所以销售额不等怕固定扣销售人员有时拿不上提成
我的意思是你摊销的金额每个月可以固定, 根据人数来摊销。是这个意思,没有说让你销售额提成每个月固定 你不是说把基建费用和办公费让销售部门摊销一部分吗?销售部门做销售费用里面,他可以每个月摊销的金额是固定的呀。
懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。