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老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗

2025-04-24 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-24 18:32

可选择追溯调整法,一是反结账回相关月份修改分录,保证数据连贯准确但繁琐;二是不反结账,通过 “以前年度损益调整” 调年初未分配利润。若差错不重大,也可用未来适用法,25 年 4 月直接转固并从当月提折旧。

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快账用户3491 追问 2025-04-24 20:17

老师 这家是适用小企业会计准则的  如果不反结账 我这个月做账的时候怎么写分录呢 以前是直接入的主营业务成 本  

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齐红老师 解答 2025-04-24 20:18

同学你好 那就直接红冲哦

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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