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老师请问2022年购入仓库货架32个合计3200元、计入了固定资产,每月都计提折旧了、但是发票迟迟没到,所以最近联系了对方,对方把3200原路退回了,又给开了另一家的发票3200元、已给打款,请问这该怎么操作做账

2023-06-17 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-17 13:58

你好,之前计入固定和计提折旧的分录需要冲销。 然后另外一家,做购进货架处理。

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快账用户8072 追问 2023-06-17 14:15

之前计入固定和计提折旧的分录需要冲销是要全部冲销吗

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齐红老师 解答 2023-06-17 14:15

你好,是的,是这样的

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你好,之前计入固定和计提折旧的分录需要冲销。 然后另外一家,做购进货架处理。
2023-06-17
那,2022年的固定资产,你汇算清缴有没有调增折旧
2023-06-17
您好,同学,正在进行计算中
2023-06-14
你好,同学,第一个入管理费用问题不大,也可以入到项目的工程施工里面;第二个问题的话还是有点大的,进来的发票应该要先进工程施工-材料成本/劳务费,月结时再转到主营业务成本。
2021-03-11
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
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