可以的,可以这么做的。
去年我们公司有一笔货款已支付给对方,但因为合作问题,尾款不会支付了,已付款的部分对方也不会开发票给我们。我可以做借:营业外支出 贷:应付账款-xxx,然后汇算清缴调增这样行吗
老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
你好,公司有个工程最后付尾款的时候因为质量问题扣下来5000元对方公司不支付了,公司这边领导也同意了,但是发票是全额开给对方公司了,对方公司也出了一个不支付的协议,这个5000元在收到对方最后的款后,怎么做账?走营业外支出吗?
老师您好,就是我们公司有两个员工,因为工作失误各自扣下了5000元,和10000元的工资,我当时挂账是其他应付款贷方,后来这两个人离职了已经差不多有半年时间了,公司也不给了,对方也不要了,老师我现在应该怎么处理这两笔钱呢
老师好,我司去年的一个项目合同金额35000元,2023年11月发票开具金额35000元,后来只收到对方项目款30000元,另外的5000元对方公司说不同意付还,因为检收不达标,扣了5000元,请问我现在要怎样做账务处理
老师,请问装修公司的账有实操吗?
老师们好,想请教一下单位帮别人开了4000的发票,税率是13%,没有进项,问对方加收多少的税点了?
老师,我们公司购买用于招待的白酒,别人给开了专票,到时候要做进项税额转出,请教一下分录怎么做呢?
2025年中级实务第三章固定资产kaoshiwiefop资料一:2×12年12月10日,甲公司以银行存款购入一台需自行安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为495万元,增值税税额为64.35万元,甲公司当日进行设备安装,安装过程中发生安装人员薪酬5万元,2×12年12月31日,安装完毕并达到预定可使用状态交付使用。资料二:甲公司预计该设备可使用10年,预计净残值为20万元,采用双倍余额递减法计提折、旧;所得税纳税申报时,该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额为48万元。该设备取得时的成本与计税基础一致。资料三:2×15年12月31日,该设备出现减值迹象,经减值测试,其可收回金额为250万元。甲公司对该设备计提减值准备后,预计该设备尚可使用5年,预计净残值为10万元,仍采用双倍余额递减法计提折旧,所得税纳税申报时,该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额仍为48万元。资料四:2×16年12月31日,甲公司出售该设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,款项当日收讫并存入银行,甲公司另以银行存款支付清理费用1万
老师,库存实际不是1+0.25吗
老师,本月开的发票,下月收到的进项发票,报税时可以抵扣?
老师,晚上好。我们去年九月开了一张票,并交税了。现在对方不给账款给我们,现在我们还能红充这张票吗?交过的税怎么办呢?
老师,100多个回单pdf文件重命名的,要命名为人名+金额的,有没有什么好的办法?
老师,之前跟政府于 2012 年签的建筑承包合同,当时是和老板个人签的,一直没结算。现在结算,政府又要发票了,就用我们一般纳税人公司签了合同,但是一般纳税人公司是 2020 年成立的,从这个公司开票出去,可以按照建筑服务老项目开票吗
老师,装饰公司一般纳税人,农民工工资这块如何处理,没有签订合同缴纳社保,按劳务工,需要开具劳务费发票,涉及的增值税和个税也是企业承担,怎么操作呀
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。