你好,是的,同学这样做事可以的。
去年我们公司有一笔货款已支付给对方,但因为合作问题,尾款不会支付了,已付款的部分对方也不会开发票给我们。我可以做借:营业外支出 贷:应付账款-xxx,然后汇算清缴调增这样行吗
公司7月支出了两笔款项,分别是6000元和7782元,但是对方没有开发票给我,后期也不会开,这个怎么做分录? 已经做了 借 预付账款 贷 银行存款
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
公司给工厂付了28000的包材款,对方给我们生产商品,就会抵扣对应的包材款,之前已经抵扣10000元,后续我们不和这个工厂合作了,但是还有18000的包材款在对方那里,对方也不把18000还给我们了,剩下18000的包材也没有用了,包材在对方仓库里,不在我们公司仓库,会计分录怎么写,支付28000时,会计分录写的是借应付账款贷银行存款
你好老师我电子承兑4月12号到期,我4月18号就提示付款了怎么办
老师,小企业会计准则24年暂估,借库存商品-暂估25000贷应付账款25000.结转成本借主营业务成本25000贷库存商品-暂估25000,今年收到发票240000,分录怎么写老师帮忙写一下
请问合作社开票给农业农村局的不征税发票一季度12万,怎么申报增值税?跟小规模免税一样申报吗
老师,科目余额表上未分配利润贷方金额是不是就是去年亏损金额
老师,电子税务局电子缴款书在哪里打印
老师用途写的收回贷款本息,到底是我们公司偿还贷款还是只偿还利息,怎么做分录,人家会计做的是借财务费用,贷银行存款
老师,我们外账只选用了应收 应付,但是余额都是付的可以吗
某汽车制造企业每年需要X零部件20000个,可以自制或外购,自制时直接材料费用为400元/个,直接人工费用为100元/个,变动制造费用为200元/个,固定制造费用为150元/个,该公司有足够的生产能力,如不自制,设备出租可获得年租金40万元,则选择外购的条件是单价小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 这题是选择哪个
员工出差,这个能报销吗?
总账和全盘区别在哪 老师~