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老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。

2023-08-10 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 16:09

同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的

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齐红老师 解答 2023-08-10 16:09

同学,你好 这个不能税前扣除

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快账用户4311 追问 2023-08-10 16:11

好的,老师,我明年汇算清缴时候在作调增

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齐红老师 解答 2023-08-10 16:19

同学,你好 嗯嗯,是的

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