借成本费用2000,进项税额贷,银行存款,营业外收入。
老师,我公司在商场卖衣服,商场预付我公司10万,这月卖出服装5套2000元 商场收五个点提成,给我公司开出发票,并在发票上显示折扣的五个点的提成钱,发票实际开出1900元这五个点没有任何票据,我们应该怎么做分录,发票后面只附着收据,收据上写这原价2000,五个点为,100元减去100为1900元,并且附着一张和商场的对账单 ,这钟情况,全部的分录怎么做,谢谢,! 发票虽然开的是折扣,但是对方商场 让我们把折扣钱也支付了,并且商场是先预付我们货款10万,这前后的分录怎么做啊!谢谢
顾客在我公司天猫店铺买了100元的货物,其中用天猫积分抵扣了5元,我公司支付宝实际收到100元,顾客实际支付95元,天猫平台代支付5元(这5元支付宝明细显示的也是顾客付的)。现在天猫平台要求我们给他们开积分服务费发票,请问这些我要怎么做分录?
你好,老师,我们公司给托运公司付1900元运费,但是他们说其中100元代收的,开不了发票就开了1800元发票,这个运费个人垫的钱,付款记录确实1900,这个100元怎么处理
老师,我收到一张专票2000元,但是我们实际支付1900元,差额100,这100以后也不会在付了,这怎么记账。
我们是旅行社,业务主要是机票业务,然后想开差额发票,例如收客人2000元机票款,支付给供应商票款1900元,剩下100元就是我们实际收入,那么开一张差额发票,销售价填2000,抵扣额填1900,那我做帐的收入是写2000还是100元?如何做这个差额发票的帐
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
哦,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。