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老师,我公司在商场卖衣服,商场预付我公司10万,这月卖出服装5套2000元 商场收五个点提成,给我公司开出发票,并在发票上显示折扣的五个点的提成钱,发票实际开出1900元这五个点没有任何票据,我们应该怎么做分录,发票后面只附着收据,收据上写这原价2000,五个点为,100元减去100为1900元,并且附着一张和商场的对账单 ,这钟情况,全部的分录怎么做,谢谢,! 发票虽然开的是折扣,但是对方商场 让我们把折扣钱也支付了,并且商场是先预付我们货款10万,这前后的分录怎么做啊!谢谢

2020-11-10 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 12:14

同学你好 你们做 借银行10万 贷预收账款10万 借预收账款9500 贷主营业务收入 贷销项 这样

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快账用户9928 追问 2020-11-10 12:57

老师这9500是怎么来的,是五套乘2000然后减去500吗

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齐红老师 解答 2020-11-10 12:57

对的,就是这样计算的

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快账用户9928 追问 2020-11-10 12:58

那百分之五的提成,一定会在这10万里扣除吧?那这500元的提成怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-11-10 13:01

是的,计入销售费用的

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快账用户9928 追问 2020-11-10 13:11

是不是借,预收账款500,贷销售费用,-500

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快账用户9928 追问 2020-11-10 13:11

销售费用不能在贷方吧

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齐红老师 解答 2020-11-10 13:13

是借销售费用,不是贷方

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快账用户9928 追问 2020-11-10 13:18

老师那贷方是什么

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快账用户9928 追问 2020-11-10 13:18

是银行存款对吗,不是预收货款吧

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齐红老师 解答 2020-11-10 13:20

发票上直接开的9500对吧,不是开的10000然后又开的500负数吧

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