同学您好,借:银行存款,贷:营业外收入
老师,您好,麻烦问一下,我是小规模纳税人,主要做品牌策划,我和一个公司合作,他给我提供技术,对公付款5万,发票也是5万,当月我做的主营业务成本,后来这个公司因为没完成我们的合同内容,退款了5000,但是中间间隔了几个月,那这个退款我应该怎么做呢
老师,2022年1月至9月,已在电子税务局共申报增值税20万,但公司没有交税钱(2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万),但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万,之间的差值是5千元, 老师,那相差的这5000元要如何账务处理呢?(原先的老会计不做了,我也看不出来是哪里出现了问题,只知道账上余额和申报的对不上,差值是5000元)
福兴房地产公司2020年,通过市土地局取得的某块土地,用银行存款支付全部土地出让款5000万元,取得了该块土地。2021年将该块开发南园小区并通过招标发包给市第二建筑公司建造,合同总造价12000万元。2020年4月发生如下业务 (1)4月2日开工前预付给第二建筑公司备料款2200万元 (2)5月15日,根据第二建筑公司当月施工计划转账预付工程款520万元。 (3)6月5日,根据第二建筑公司提供5月工程价款结算单中的已完工工程价值为1030万元,其中应扣减预付备料款310万元,月中预付工程款520万元,尚未支付5月的工程款200万元。 (4)6月6日转账支付6月的工程余款200万元。 根据上述业务做会计分录 (1) 支付土地出让款5000万元的会计分录 (2) 4月2日预付备料款的会计分录 (3) 5月15日预付工程款的会计分录 (4) 6月5日工程价款结算的会计分录 (5)6月6日支付工程款的会计分录。
我公司为酒店,因统计工作做的好,当地统计局奖励5000元,5月到账,5月我应该把这5000怎么做账
老师 比如说我们四月份收入六千块钱,对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金,转了1000元到我们账上,当时只开了1000元发票给对方,现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
为啥分析流动比率的可信性要分析存货和应收账款周转率
老师,员工3月5日到岗,马上计算3月份工资,5000/21.75得到日工资,×实际工作天数,请问周六日要算进去吗
老师您好 本题的讲货物用于赞助视同销售 和 用于赞助不得税前扣除 该如何理解呢?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以把客户转给A公司的钱,转B公司吗
老师好,a公司租赁b公司的机械设备,b公司具体怎么跟a公司开租赁发票,求票样
老师,小规模付上个月的加工费这样做是对的吗? 这个是之前的会计的做的, 是不是可以做成借生产成本,贷银行存款,月末把生产成本全都结转库存商品就可以?
老师,当月登记为一般纳税人,当月可以开具增值税专用发票吗?开进来的专票可以抵扣吗?
应付账款挂账多,实际不用再给客户款项了 怎么解决