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老师,您好,麻烦问一下,我是小规模纳税人,主要做品牌策划,我和一个公司合作,他给我提供技术,对公付款5万,发票也是5万,当月我做的主营业务成本,后来这个公司因为没完成我们的合同内容,退款了5000,但是中间间隔了几个月,那这个退款我应该怎么做呢

2022-04-06 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 17:25

你好 ; 借银行存款贷主营业务成本 ;这样来处理

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快账用户6784 追问 2022-04-06 17:26

没有红字发票,只有对公对方返还的金额,也是这么操作吗

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齐红老师 解答 2022-04-06 17:35

你好;      是的。 去红冲你成本哈 ;   是普票嘛   

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快账用户6784 追问 2022-04-06 17:37

是普票,那摘要写什么,后面直接粘贴我的银行回单就行吗

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齐红老师 解答 2022-04-06 17:43

你好;     摘要写   收到合同质量赔偿  冲成本   

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快账用户6784 追问 2022-04-06 17:45

后边附银行回单吗?老师,问一下,主营业务成本在借方红字是不是也可以

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齐红老师 解答 2022-04-06 17:57

 你好;是的。 附 合同以及银行回单即可 。; 对的; 可以的  

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快账用户6784 追问 2022-04-06 18:06

老师,合同是口头的,我只有银行,因为之前总合作

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齐红老师 解答 2022-04-06 18:14

 你好;    建议是有合同好一些; 白纸黑字写着   

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快账用户6784 追问 2022-04-06 18:16

那如果没有呢,当时退款闹的比较不太愉快

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齐红老师 解答 2022-04-06 18:28

 你好;   没有的话到时没有依据我怕你们起纠纷的  

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你好 ; 借银行存款贷主营业务成本 ;这样来处理
2022-04-06
你好!按照权责发生制原则,收入与成本应该配比,现在应该计入原材料或者库存商品。
2024-03-30
你好 货物也不退回了吧
2020-10-18
同学你好,把之前那一笔红字冲销掉就可以了
2021-11-26
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
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