您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
事假扣款再申报个税时应不应扣除
你好老师,公司新成立的,目前没有业务,只有一人工资,报了3个月工资,但是记账时发现,试算平衡表不平,是就是不平还是我算错了呢
老师 这两题不会 麻烦讲解一下
老师:上个月收到去年付款的发票,之前做的是预付账款,银行存款,现在调账,借利润分配_未分配利润,贷预付账款,资产负债表的金额变了,利润表的金额还是十二月份的,是哪里出错了
老师您好,请问研发费用加计扣除是什么意思?
老师,轮胎的外贸企业,企业所得税税负率多少啊,
请问购买的办公楼设计费是跟装修费用一齐记到固定资产还是计入费用?
朴老师继续回答我的问题
老师,是不是运输行业是9%的税点,然后服务类的是6%对吗?
老师好,小微企业通过仲裁给员工的补偿金汇算清缴的时候填职工薪酬这张表的时候算在第一行职工薪资里面吗
老师,我也是那么做的,但是我体现不出来它那个差价。其实我想把他那差价体现出来。我左思右想也没想出来怎么做,所以想跟你咨询一下。关键是我,原来我接手的账就没有余额,所以我感觉好像也不太好做那个差价。
您好,等贵方收到资金开具发票的时候,就会体现出差价来了。
收到发票了,和支付金额一致
对方按照差额开的票, 如果开票金额不一样就好做了
您好,您指的是收到发票,我指的是收款款,对外开具发票。
我们没有开票,应收小于应付,我们付了20000,对方给我们开了2万的票
您好,应收小于应付,那不是亏损了,老板赔钱做生意,不会吧。
这次付款是这样
您好,那就应该长期来处理的,就是按我说的,收到款,对外开出发票,就体现出差额来了。