你好,需要看您具体业务,您比如是租赁房屋就存您租赁的开始时间摊销,您可以补充一下您具体情况。
长期待摊费用是从费用发生当月开始摊销,还是从下月开始摊销?
长期待摊费用从发生当月开始摊销,还是从次月开始摊销?
长期待摊费用是从次月还是当月开始摊销
长期待摊费用是从当月开始摊销,还还是从下月开始摊销
长期待摊费用是从当月开始摊销,还是下月摊销?
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
就是,厂房维修,用了32650元,2022年12月开的发票,都是厂房是租的,由于没有开租赁发票,有没有租赁合同,去年是12月,厂房维修了,报企业所得税年报的时候,税管员,要我们摊销
厂房维修费用计入了当前费用
在当月摊销就行 如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销。
老师10月就是维修完了但是,是12月才开发票,给维修工人的工资
你好,咱不用开发票,咱完工了就可以摊销。
因为当时厂里没有钱给工人工资,工人就没有开发票了
老师是不是10月份开始摊销
是的,咱10月份维修完了,10月份就可以摊销了。