你好,退回去要是不退回写个说明也行。
开具普票,跨月发生销货退回,对方的发票已经入账,是不是可以不返还发票给我们,我们直接开具红字普票给对方就行了吗?
对方给我们开发票抬头开错了,现在要求他们重新开,错发票需要退回吗?已经跨月了
供应商给我们开的增值税专票,我们已经抵扣,并跨月,发票没给我们寄来。供应商说开错了,让我们出红字发票申请,但我们认为没开错,怎么办
老师,跨月跨年的专票,我们现在才发现开错了,没有抵扣,要供应商重开需要我们把错误的专票退回不
老师,供应商给我们开具的开票已经入账后跨月发现发错了。发票我们用不用退回
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
发票退不退都可以?
是的呀,不退写说明也行。
嗯,已经退回供应商开的负数发票用不用给我们
你好 你原来做账的就要给你的
我们已经入账了,正数给退回了。负数发票应该要给我们的
的需要给你们的需要给的。
还是给发票联和抵扣联吗?
是的,就是给这两联对的,是的。
那开错的正数发票用不用还用不用给我们
需要给你发票联和抵扣联。
上面不是说退不退都可以。是不是供应商用开错的发票开了负数后就把正数和负数都给我们
是的,是这个意思,正数和负数都给你。
好的,明白了
你好 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!