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老师,供应商给我们开具的开票已经入账后跨月发现发错了。发票我们用不用退回

2023-06-06 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 16:57

你好,退回去要是不退回写个说明也行。

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快账用户7216 追问 2023-06-06 16:58

发票退不退都可以?

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:01

是的呀,不退写说明也行。

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快账用户7216 追问 2023-06-06 17:02

嗯,已经退回供应商开的负数发票用不用给我们

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:07

你好 你原来做账的就要给你的  

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快账用户7216 追问 2023-06-06 17:12

我们已经入账了,正数给退回了。负数发票应该要给我们的

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:13

的需要给你们的需要给的。

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快账用户7216 追问 2023-06-06 17:16

还是给发票联和抵扣联吗?

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:22

是的,就是给这两联对的,是的。

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快账用户7216 追问 2023-06-06 17:23

那开错的正数发票用不用还用不用给我们

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:29

需要给你发票联和抵扣联。

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快账用户7216 追问 2023-06-06 17:33

上面不是说退不退都可以。是不是供应商用开错的发票开了负数后就把正数和负数都给我们

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:38

是的,是这个意思,正数和负数都给你。

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快账用户7216 追问 2023-06-06 17:39

好的,明白了

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:47

你好  你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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