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供应商给我们开的增值税专票,我们已经抵扣,并跨月,发票没给我们寄来。供应商说开错了,让我们出红字发票申请,但我们认为没开错,怎么办

2022-08-25 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 21:14

你好,发票到底有没有开错呢?

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快账用户1349 追问 2022-08-25 21:15

我看了,金额正确,和之前对的一样

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齐红老师 解答 2022-08-25 21:15

你好,既然没有错误,就不需要红冲啊 

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你好,发票到底有没有开错呢?
2022-08-25
你好,不需要认证,红字发票要给你们
2021-03-02
不需要的发票不用退回。
2023-07-03
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
要么退回,对方申请,要么你们认证了,再红字申请
2022-11-08
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