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老师,上个月已经认证的发票,这个月发现不合规,给对方退回,对方冲红重新开了发票,这个月我报税的时候,我是把已经认证的进项税额直接在这个月进项税额中减去,还是填在进项税额转出里呢?

2023-06-03 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-03 20:09

您好,填在进项税额转出里

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快账用户3999 追问 2023-06-03 20:13

老师,之前咨询的老师,说是在本月的进项税额中直接减去就可以,说是进项负数和进项税额转出不一样。

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齐红老师 解答 2023-06-03 20:20

您好啊,这样的啊,可能各省不一样啊,我们也经常收到供应商的红字发票,我们是进项转出

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您好,填在进项税额转出里
2023-06-03
您好,没事的,同事不是把上个月凭证冲红了么,增值税申报看应交增值税和科目余额表二级科目应交税金-应交增值税对上就可以的
2023-05-31
你好,你几月份开的红字信息表。
2022-07-01
对是的,需要做进项税额转出。
2021-08-20
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
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